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[ 索引号 ] 11500000009276150N/2021-00111 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市发展改革委
[ 成文日期 ] 2021-02-25 [ 发布日期 ] 2021-02-26

重庆市发展和改革委员会 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导经济体制改革,调节区域经济的市政府组成部门。主要职责是:拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,搞好经济总量平衡,优化重大经济结构,安排重大建设项目,指导和推进经济体制改革,负责拟订地方能源发展战略、规划、政策并组织实施,统筹指导协调全市公共资源交易活动和全市招标投标工作,开展政务信息资源开发服务工作,负责为司法机关、行政执法机关指定的涉案物品提供价格鉴证、服务工作。

(二)单位构成

重庆市发展和改革委员会单位内设36机构处室,分别是市建设山清水秀美丽之地办秘书处、办公室、政策研究室(就业收入分配和消费处)、发展战略和规划处(城镇化处)、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、重大项目处、利用外资和境外投资处、地区经济处(重庆市西部开发工作领导小组办公室)、地区振兴处、区域合作处(重庆市推进“一带一路”建设领导小组办公室、推动成渝地区双城经济圈建设统筹处)、推动成渝地区双城经济圈建设政策协同处、推动成渝地区双城经济圈建设项目推进处、农村经济处、交通处、工业处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、粮食调控管理处(军粮供应管理处)、粮食监督检查处、财政金融处、信用建设处、价格管理处、收费管理处、价格调控与成本调查处、法规处、人事处、经济与国防协调发展处(重庆市国防动员委员会经济动员办公室)、评估督导处、财务审计处、机关党委办公室、离退休人员工作处。

重庆市能源局、重庆市公共资源交易监督管理局共2个二级局,未独立预决算。

下属4家二级预算单位,分别是重庆市综合经济研究院、重庆市价格认定中心、重庆市公共资源交易事务中心、重庆市重大项目服务中心(重庆市区域合作服务中心),其中重庆市价格认定中心为参公事业单位

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数28,377.78万元,其中:一般公共预算拨款28,032.78万元,事业收入300万元,其他收入 45万元。收入较2020年增加9,057.36万元,主要原因:一是基本支出增加拨款881.45万元;二2021年是十四五规划开局之年,重大战略、重大规划、重大改革、重大政策前期研究需求较多,市级重大项目前期费、十四五规划经费、宏观决策咨询费增加拨款2,316.4万元,信息化建设增加拨款4,120.95万元,推动成渝地区双城经济圈建设工作增加拨款814.1万元、优化全市营商环境工作增加拨款310.3万元、机构改革后人员增加办公楼租赁及改造费经费拨款306.65万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数30,644.78万元,其中:一般公共服务支出26,344.47万元,教育支出18.91万元,社会保障和就业支出1,387.57万元,卫生健康支出489.92万元,交通运输支出2,000万元,住房保障支出403.91万元。支出预算较去年增加9,488.25万元,主要是基本支出预算增加838.07万元,项目支出预算增加8,650.18万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入28,032.78万元,一般公共预算财政拨款支出28,032.78万元,比去年增加8,712.36万元,其中:基本支出10,068.11万元,比去年增加881.45万元,主要原因:一是所属事业单位重庆市重大项目服务中心(重庆市区域合作服务中心)财政供给方式由自收自支变更为全额拨款,新纳入预算编报范围;二是在职职工人数较去年增加28名,工资及经费相应增加;三是政策性增资以及每年按规定调整职工公积金及社保缴费。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,保障部门正常运转的各项商品服务等支出项目支出17,964.67万元,比去年增加7,830.91万元,我委在编制2021年预算时严格按照政府过“紧日子”要求,进一步压缩一般性项目支出和非刚性支出,重点保障市委、市政府重大战略和重点改革推进,增加市级重大项目前期费、十四五规划编制经费、信息化建设等重点项目支出预算。项目支出主要用于市级重大项目、十四五规划编制、宏观决策等前期咨询评估信息化建设推动成渝地区双城经济圈建设等区域合作优化全市营商环境信用体系建设中国品牌日及智博会等设计参展价格监测、认定、听证等物价综合管理招投标监督及行业管理等重点工作。

重庆市发展和改革委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算444.46万元,比去年增加17.66万元,增加原因为所属事业单位重庆市重大项目服务中心(重庆市区域合作服务中心)财政供给方式由自收自支变更为全额拨款,作为二级预算单位纳入编报,其三公经费预算为26万元,剔除新增单位因素,我委2021年三公经费预算较去年总体下降3%。

其中:因公出国(境)费用147万元,比去年增加12万元,主要原因是因疫情影响2020年所有因公出国(境)任务均取消,如2021年疫情得以控制,预计出访任务将增加;公务接待费97.66万元,比上年减少2.14万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待管理;公务用车运行维护费199.8万元,比去年增加7.8万元,主要原因是新增二级预算单位相应增加公务用车运行维护费9万元;公务用车购置0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   2,227.27万元,比去年增加117.82万元,主要原因为单位办公用房面积和在编人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额920万元:政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算900万元,其中一般公共预算拨款政府采购920万元,政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算900万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17,964.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆23辆,其中一般公务用车22辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算购置车辆安排。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:余渝  联系方式:023-67575930



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